湘北职专2014年部门决算公示
2014年度部门决算收入支出决算总表 |
||||
单位名称: |
|
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||
项 目 |
金额 |
项 目 |
金额 |
|
一、一般公共预算收入拨款 |
1199.81 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
经费拨款(补助) |
|
二、公共安全支出 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
三、教育支出 |
2626.14 |
|
二、政府性基金拨款 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
三、上级补助收入 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
四、事业收入 |
1206.88 |
六、社会保障和就业支出 |
|
|
五、经营收入 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
25.07 |
|
六、附属单位上缴收入 |
|
八、节能环保支出 |
|
|
七、其他收入 |
1125.00 |
九、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十、农林水支出 |
|
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
|
|
十二、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十三、商业』服务业等支出 |
|
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
|
十五、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十六、住房保障支出 |
|
|
|
|
十七、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
十八、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3531.69 |
本年支出合计 |
2651.21 |
|
八、上年结转 |
168.34 |
十九、结转下年支出 |
1048.82 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3700.03 |
支出总计 |
3700.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2014年度部门决算公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
单位名称: |
|
|
单位:万元 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
|
合计 |
1199.37 |
1199.37 |
|
|
||
205 |
教育支出 |
1174.30 |
1174.30 |
|
|
||
20503 |
职业教育 |
1151.30 |
1151.30 |
|
|
||
2050302 |
中专教育 |
505.87 |
505.87 |
|
|
||
2050304 |
职业高中教育 |
645.13 |
645.13 |
|
|
||
2050399 |
其他职业教育支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
||
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
7.00 |
7.00 |
|
|
||
2050909 |
中等职业学校教学设施 |
16.00 |
16.00 |
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
25.07 |
25.07 |
|
|
||
21005 |
医疗保障 |
25.07 |
25.07 |
|
|
||
2100502 |
事业单位医疗 |
25.07 |
25.07 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
说明:1.一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款。 2.本表所列各科目细化到“项”级。 |
2014年度部门决算“三公”经费决算公◥开表 |
||||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
单位名称 |
三公经费决算数(一般公共预算拨款) |
|||||||
小计 |
公务接待费支出 |
因公出国 (境)支出 |
公务用车 购置及◥运行 维护费支出 |
其中: 购置费 |
||||
湘北职专 |
44.88 |
22.54 |
5.97 |
16.37 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
说明:本表口径为一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出);一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。 |
附件1
湘北职专2014年部门决算说明
一、部门职能职责
湖南省湘北职○业中专学校位于石门县楚江镇澧阳中路,是石门县唯一由政府举办的中等职业学校。学校承办职业教育以来,牢固树立“以就业为导向,以服务为宗旨”的办学理念,秉承“教学做合一,德∏智体兼修”的校训,依托市场开办机电设备安装与维修、电子电器应用与维修、旅游服务与管↘理、计算机应用、会计、平面设计等主体专业,现有教职工211人,在籍学生4200人(含非全日制)。学历教育与职业培训并举,对口高考与实训就业“双轮驱动”,主动拓展“2+3”办学模式,积极探索校企合作、工学结合、工学交替人才培养模式,努力提高教学质量。
二、部门收支概况
2014年部门决算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况。
(一)收入决算,2014年决算数3531.69万元,其中,公共预算财政拨款1199.81万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款1206.88万元,其他收入1125.00万元。
(二)支出决算,2014年决算数2651.21万元,其中:工资福利支出1157.81万元;商品服务支出498.59万元;对个人和家庭的补※助支出462.44万元;债务利息支出175.68万元;基本建设支出154.24万元;其他资本性支出202.45万元。
三、公共预算财政拨款支出
2014年公共预算财政拨款支出1199.37万元,具体安排情况如下:
基本支出:2014年决算数为1199.37万元,是指单位为保障机构正常运转和★完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经〖费。